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      無錫市社會保險基金管理中心2020年度部門預(yù)算公開情況說明

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      信息索引號 014006438/2020-07580 生成日期 2020-03-02 公開日期 2020-03-02
      文件編號 —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市社會保險基金管理中心
      效力狀況 有效 附件下載 —  —
      內(nèi)容概述 無錫市社會保險基金管理中心2020年度部門預(yù)算公開情況說明

        

      2020年度部門預(yù)算情況說明

        一、收支預(yù)算總體情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心部門2020年度收入、支出預(yù)算總計100035.86萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少6668.65萬元,減少6.25%。主要原因是本年度不安排補(bǔ)充醫(yī)療保險彌補(bǔ)支出以及預(yù)計機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老缺口較上年減少。其中:

       ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計100035.86萬元。包括:

        1.財政撥款收入預(yù)算總計100035.86萬元。

        (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算100035.86萬元,與上年相比增加32369.95萬元,主要原是人員變動及預(yù)算定額調(diào)整。

       ?。?)無政府性基金收入預(yù)算。

        2.無財政專戶管理資金。

        3.無其他資金收入預(yù)算。

        4.無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)。

       ?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計100035.86萬元。包括:

        1.社會保障和就業(yè)(類)支出99078.65萬元,主要用于社保中心本級行政開支和社保基金的市級財政補(bǔ)助。與上年相比增加49473.39萬元。

        2.衛(wèi)生健康(類)支出121.98萬元,主要用于人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。因醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn),與上年相比減少23227.35萬元。

        3.住房保障(類)支出835.23萬元,主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動及基數(shù)調(diào)整與上年相比減少94.68萬元。

        4. 無其他(類)支出。與上年相比減少32820萬元。主要原因是醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn)后,本部門不在安排醫(yī)療保險類財政支出。

        根據(jù)支出用途分,本年度基本支出3278.55萬元,項目支出96757.32萬元,其中運(yùn)轉(zhuǎn)類項目27.01萬元,政府專項資金96730.31萬元。

        二、收入預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心本年收入預(yù)算合計100035.86萬元,其中:

        一般公共預(yù)算收入100035.86萬元,占100.00%。

        三、支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心本年支出預(yù)算合計100035.86萬元,其中:

        基本支出3278.55萬元,占3.28%;

        項目支出96757.32萬元,占96.72%;

        四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款收、支總預(yù)算100035.86萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加32369.95萬元。

        五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心2020年財政撥款預(yù)算支出   100035.86萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,財政撥款支出增加32369.95萬元。

        其中:

        (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

        1.人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項)支出2032.15萬元,與上年相比減少842.6萬元。主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,人員較上年減少。

        2.人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)支出659.14萬元,比上年增加209.14萬元,主要用于社會保險擴(kuò)面征繳工作經(jīng)費(fèi)。

        3. 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)支出210.79萬元,比上年減少161.72萬元,主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,人員較上年減少。

        4. 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)支出105.39萬元,比上年減少43.61萬元,主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,人員較上年減少。

        5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(項)支出8500萬元,比上年增加5000萬元,主要原因是財政對居民養(yǎng)老的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(項)支出72360萬元,較上年增加47360萬元,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口進(jìn)一步增大,缺口部分由財政彌補(bǔ)。

        6. 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助(項)支出14989萬元,較上年增加80萬元,主要用于分三年做實機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶。

        7. 其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出222.17萬元,較上年減少2127.83萬元,減少的主要原因是職能劃轉(zhuǎn), 居民醫(yī)保等工作經(jīng)費(fèi)不再納入由本部門預(yù)算。

       ?。ǘ┬l(wèi)生健康支出(類)

        1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)121.98萬元,較上年減少7454.35萬元。

        (三)住房保障支出(類)

        1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)支出263.76萬元,較上年減少68.99萬元。

        2. 住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)支出317.74萬元,較上年減少23.91萬元。

        3. 住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)支出253.73萬元,較上年減少1.79萬元。

        六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)3007.78萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

       ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)270.76萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

        七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算100035.86萬元,與上年相比,財政撥款支出增加32369.95萬元。

        八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬元,其中:

       ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)3007.78萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

       ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)270.76萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

        九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出12.95萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.48%;無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出5.96萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的31.52%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出12.95萬元,與上年度持平。

        2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5.96萬元,較上年預(yù)算減少27.05萬元,主要是職能劃轉(zhuǎn)后,預(yù)計公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。

        無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出15.18萬元,比上年預(yù)算減少28.88萬元,主要原因是職能劃轉(zhuǎn)后,壓縮會議規(guī)模和人數(shù)。

        無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出25.26萬元,比上年預(yù)算減少3.76萬元,進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)會支出規(guī)模。

        十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

        無錫市社會保險基金管理中心本年度無政府性基金支出預(yù)算。

        十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

        2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出153.79

        萬元,與上年相比減少235.03萬元,下降60.45%。主要原因是:職能劃轉(zhuǎn)后,人員減少,醫(yī)保類工作經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至醫(yī)保中心。

        十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

        2020年度政府采購支出預(yù)算總額62.89萬元,其中:擬采購貨物支出62.89萬元。

        十三、國有資產(chǎn)占用情況

        本部門無車輛。

        單價50萬元(含)以上的設(shè)備2臺(套)。

        十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

        2020年本部門共6個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計96730.31萬元。

        以上數(shù)據(jù)尾數(shù)差異是由于四舍五入統(tǒng)計至萬元。

        

      名詞解釋

        一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。

        三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

        四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

        五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

        八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

      來源:無錫市社會保險基金管理中心

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